===== Entitní třída CDodavatel ===== dk2 - Dodavatel ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |nr |dk_nr |Long(16) |Číslo partnera | | |||Číslo partnera\\ Pořadové číslo organizace v adresáři.\\ Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ | |ico1 |dk_ico_1 |Long(10) |Ident.č.zákazníka | | |||Identifikační číslo organizace IČO\\ | |ico2 |dk_ico_2 |Short(4) |IČO - doplněk | | |||IČO doplněk\\ Rozlišení, které se použije, pokud je v adresáři\\ několik partnerů, které mají společné IČO.\\ | |dic |dk_dic |String(20) |Reg.č.plátce DPH | | |||Registrační čísla plátce DPH.\\ U právnických osob IČO organizace.\\ U fyzických osob rodné číslo.\\ | |kurz |dk_kurz |String(20) |Krátké jméno org. | | |||Zkratka jména organizace, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ | |name1 |dk_name1 |String(30) |Jméno-1.část | | |||Jméno partnera\\ | |name2 |dk_name2 |String(30) |Jméno-2.část | | |||Jméno2 partnera\\ | |str |dk_str |String(30) |Ulice | | |||Ulice\\ | |plzOld |dk_plz_old |String(6) |PSČ | | |||Poštovní směrovací číslo.\\ Doporučeno přesně zadávat včetně mezery.\\ | |ort |dk_ort |String(30) |Místo | | |||Místo (Obec, Město)\\ | |land |dk_land |String(4) |Země | | |||Označení (kod) země max. 4 znaky např. CZ,SK.\\ Tato položka se při nové větě automaticky plní\\ z parametrů (PA-KZ-UL) FV138.\\ CZ - Česká Republika\\ SK - Slovenská Republika\\ | |postf |dk_postf |String(8) |Pošt.přihrádka | | |||Poštovní přihrádka\\ | |tel |dk_tel |String(20) |Telefon | | |||Telefon\\ | |fax |dk_fax |String(20) |Fax | | |||Fax\\ | |dalnopis |dk_dalnopis |String(20) |Dálnopis/Mobil | | |||Dálnopis\\ | |vb |dk_vb |Short(4) |Okres | | |||Okres (kraj,oblast)\\ Vazba na soubor DKO\\ 0-9999 kdyz = 0 neexistuje statistika dle území\\ -> HED-OKRES\\ Lze vytvářet statistiku dle okresu.\\ | |vbX |dk_vb_x |String(2) |Kód okresu | | |||Kód okresu\\ | |konzern |dk_konzern |Long(16) |Číslo koncernu | | |||Číslo koncernu\\ Nadřízené číslo /skupina organizací/\\ patří pod toto číslo organizace\\ Toto cislo organizace se použije pro přiřazení\\ fakturního místa.\\ | |jnFm |dk_jn_fm |Character(1) |Priorita prodeje | | |||Priorita prodeje\\ Význam ORPROD\\ Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s\\ nižší prioritou.\\ | |sp |dk_sp |String(2) |Znak jazyka/řeči | | |||Znak jazyka pro přístup k souboru TXT (Texty).\\ (Texty objednávky, nabídky atd ).\\ Doporučení : Zkratku jazyka používat stejnou jako\\ zkratka zeme.\\ | |drorg |dk_drorg |Short(4) |Druh organizace | | |||Druh organizace\\ Bez významu\\ | |orkod |dk_orkod |Integer(9) |Organizač.kód | | |||Organizační kód\\ Bez významu\\ | |preci |dk_preci |Short(4) |Převaž.činnost | | |||Převažující činnost\\ Tato položka se ukládá do stat. souboru HED\\ a lze podle ní vytvářet statistické šetření.\\ | |plapo |dk_plapo |Short(4) |Plán.podskupina | | |||Planovací podskupina\\ Tato položka se ukládá do stat. souboru HED\\ a lze podle ni vytvářet statistické šetření.\\ | |znak |dk_znak |Short(4) |Rozlišení | | |||Rozlišení\\ Dodavatel - 1/0\\ Dodavatel - 1/0\\ Zástupce - 1/0\\ Volné - 0/0\\ +---------------+\\ Navržený číselník %%|%% O %%|%% D %%|%% Z %%|%% V %%|%%\\ ----------------- %%|%% d %%|%% o %%|%% a %%|%% o %%|%%\\ %%|%% b %%|%% d %%|%% s %%|%% l %%|%%\\ %%|%% e %%|%% a %%|%% t %%|%% n %%|%%\\ %%|%% r %%|%% v %%|%% u %%|%% é %%|%%\\ %%|%% a %%|%% a %%|%% p %%|%% %%|%%\\ %%|%% t %%|%% t %%|%% c %%|%% %%|%%\\ %%|%% e %%|%% e %%|%% e %%|%% %%|%%\\ %%|%% l %%|%% l %%|%% %%|%% %%|%%\\ Příklad: %%|%%---------------%%|%%\\ Je zároveň odběratel i%%|%% 1 %%|%% 1 %%|%% 0 %%|%% 0 %%|%%\\ dodavatel +---------------+\\ | |ename |dk_ename |String(8) |Autor záznamu | | |||Jméno uživatele, který založil partnera\\ | |aname |dk_aname |String(8) |Kdo změnil ? | | |||Jméno uživatele, který aktualizoval partnera\\ | |edat |dk_edat |Integer(9) |Datum založení | | |||Datum pořízení\\ | |adat |dk_adat |Integer(9) |Datum změny | | |||Datum aktualizace\\ | |pdat |dk_pdat |Integer(9) |Dat.posl.použití | | |||Datum posledního použití\\ | |dphPl |dk_dph_pl |Character(1) |Plátce DPH? | | |||"J" - plátce DPH\\ "N" - není plátce DPH\\ | |cisFu |dk_cis_fu |Character(1) |Ohlaš.povinnost | | |||Ohlašovací povinnost\\ " " - právnicá osoba\\ "J" - fyzická osoba\\ Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost.\\ | |saldoPf |dk_saldo_pf |BigDecimal(18,2) |Saldo objednávky | | |||Stav hodnoty salda objednávek\\ | |saldoVf |dk_saldo_vf |BigDecimal(18,2) |Saldo-VF vyd.faktury | | |||Stav hodnoty salda vydané faktury\\ | |saldoPvf |dk_saldo_pvf |BigDecimal(18,2) |Saldo-PVF vyd.faktury | | |||Stav hodnoty salda vydané faktury\\ | |saldoPpf |dk_saldo_ppf |BigDecimal(18,2) |Saldo přij.faktury | | |||Stav hodnoty salda přijaté faktury\\ | |saldoNvf |dk_saldo_nvf |BigDecimal(18,2) |Nezap.vyd.faktury | | |||Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur\\ | |saldoNpf |dk_saldo_npf |BigDecimal(18,2) |Nezap.přij.faktury | | |||Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur\\ | |datzs |dk_datzs |Integer(9) |Dat.zpr.financí | | |||Datum posledního zpracování financí\\ | |rcOld |dk_rc_old |Long(10) |Rodné číslo | | |||Rodné číslo\\ | |sZastupce1 |dk_s_zastupce_1 |String(20) |Zástupce-1 | | |||Statutární zástupce 1\\ Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci\\ zastupovat.\\ | |sZastupce2 |dk_s_zastupce_2 |String(20) |Zástupce-2 | | |||Statutární zástupce 2\\ Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci\\ zastupovat.\\ | |stav |dk_stav |String(2) |Volná položka | | |||Volná položka\\ | |pozn |dk_pozn |Character(1) |Poznámka-ORSOFT | | |||Existuje poznámka typu ortex\\ | |blokPouziv |dk_blok_pouziv |Character(1) |Blokace používání | | |||Blokace proti používání\\ | |blokUpomin |dk_blok_upomin |Character(1) |Blokace upomínání | | |||Blokace proti upomínání\\ | |blokPenal |dk_blok_penal |Character(1) |Blokace penalizace | | |||Blokace proti penalizaci\\ | |blokPrik |dk_blok_prik |Character(1) |Blokace pl.příkazu | | |||Blokace proti platebnímu příkazu\\ | |blokRez1 |dk_blok_rez1 |Character(1) |Blokace-rezerva1 | | |||Blokace - rezerva1\\ | |blokRez2 |dk_blok_rez2 |Character(1) |Blok.rezer.2 | | |||Blokace - rezerva2\\ | |typCelnice |dk_typ_celnice |Short(4) |Typ celnice | | |||Typ celnice\\ | |typProdejce |dk_typ_prodejce |Short(4) |Typ prodejce | | |||Typ prodejce\\ | |penSazba |dk_pen_sazba |BigDecimal(8,4) |Penal.sazba | | |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury\\ | |dnySplat |dk_dny_splat |Short(4) |Dny splatnosti | | |||Dny splatnosti\\ | |spolecnik |dk_spolecnik |Character(1) |Společník | | |||Společník\\ | |ekonSpoj |dk_ekon_spoj |Character(1) |Ekon.spojení | | |||Ekonomické spojení\\ | |blizkaOs |dk_blizka_os |Character(1) |Blízká osoba | | |||Blízká osoba\\ | |clenKonsSkup |dk_clen_kons_skup |Character(1) |Člen kons.skupiny | | |||Člen kons.skupiny\\ | |dnySkonta |dk_dny_skonta |Short(4) |Dny skonta-počet | | |||Počet dní skonta\\ | |procSkonta |dk_proc_skonta |BigDecimal(6,2) |Procento skonta | | |||Procenta skonta\\ | |konkurz |dk_konkurz |Character(1) |Konkurs | | |||Kontrola insolvence\\ "A" - fima v insolvenci\\ " " - firma bez omezení\\ Probíhá v ekonomické části ERP ( ORSOFT)\\ příznak dka_konkurz se v Orsoftu plní ve volbě 1-x-6-a-i (Kontrola insolvence).\\ Tato volba kontroluje firmy v adresáři na interní Insolvenční rejstřík a\\ Evidenci úpadců a aktualizuje příznak dka_konkurz.\\ Interní Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců se aktualizují volbami\\ 1-x-6-i-b a 1-x-6-i-a. Vše je doporučeno spouštět každodenně nočním dávkových\\ chodem, viz. vzorová dávka .\\ Do příznaku dka_konkurz se plní "A" pro firmu v insolvenci, jinak mezera.\\ Firma je považována za insolventní, pokud je nalezena v Evidenci úpadců nebo\\ pokud je nalezena v Insolvenčním rejstříku a nejedná se o skončenou věc, tj.\\ příznak stav řízení je jiný než PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA, nebo MYLNÝ ZÁP.\\ | |name3 |dk_name3 |String(30) |Jméno-3 | | |||Jméno-3\\ | |plzNase |dk_plz_nase |String(6) |Naše PSČ | | |||Pošt.směr.číslo\\ | |plzZbytek |dk_plz_zbytek |String(4) |PSČ-rozlišení | | |||Pošt.směr.číslo - rozlišení\\ | |eMail |dk_e_mail |String(65) |E-mail | | |||E-mail\\ | |homePage |dk_home_page |String(65) |Domovská stránka | | |||Domovská stránka\\ | |rcStol |dk_rc_stol |String(2) |Rodné čís.-století | | |||Rodné číslo - století (nevyplňuje se)\\ | |rcPred |dk_rc_pred |String(6) |Rod.číslo-před lomítkem | | |||Rodné číslo - část před lomítkem\\ | |rcZa |dk_rc_za |String(4) |Rod.číslo-za lomítkem | | |||Rodné číslo - část za lomítkem\\ | |rcDupl |dk_rc_dupl |Character(1) |Rod.číslo-unikát | | |||Rodné číslo - rozlišení duplicity\\ | |cisloPrev |dk_cislo_prev |Long(16) |Převážející firma | | |||Číslo převážející firmy\\ | |name4 |dk_name4 |String(30) |Jméno 4 | | |||Jméno - 4\\ | |nuts |dk_nuts |String(20) |Číslo NUTS | | |||Číselník NUTS\\ | |danUrad |dk_dan_urad |String(3) |Čís. daň. úřadu | | |||Číslo daňového úřadu.\\ | |idpk |dk_lauf |Integer(9) |Systém.číslo | | |||Systémové číslo.\\ | |platnostOd |dk_platnost_od |Integer(9) |Platnost od | | |||Platnost od data.\\ Datum ve tvaru RRRRMMDD.\\ | |platnostDo |dk_platnost_do |Integer(9) |Platnost do | | |||Platnost do data.\\ Datum ve tvaru RRRRMMDD.\\ | |idLn |dk_id_ln |String(11) |Vazba na LN | | |||Vazba na Lotus Notes.\\ | |idCrm |dk_id_crm |String(36) |Vazba na CRM | | |||Vazba na CRM.\\ | |icDph |dk_ic_dph |String(20) |Identifikační číslo DPH | | |||Identifikační číslo DPH (pro SK).\\ | |iko |dk_iko |String(20) |Ident. číslo dokumentu | | |||Identifikační číslo dokumentu (Ortex).\\ | |nespolPl |dk_nespol_pl |Character(1) |Přízn.nespolehlivého plátceDPH | | |||Příznak nespolehlivého plátce DPH\\ Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své\\ povinnosti, které se vztahují ke správě daně.\\ Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá\\ bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců.\\ "J" nespolehlivý plátce\\ "N", " " spolehlivý plátce\\ Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu (ORSOFT)\\ | |cobce |dk_cobce |String(48) |Adresa - část obce | | |||Adresa - část obce\\ | |momc |dk_momc |String(48) |Adresa - městský obvod | | |||Adresa - městský obvod/městská část\\ | |rnKodAdr |dk_rn_kod_adr |Integer(9) |Kód adres.místa UIR-ADR/RÚIAN | | |||Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN\\ | |idpkHlKon |dk_idpk_hl_kon |Long(18) |Hlavní kontaktní osoba | |idpkOsoby |dk_idpk_osoby |Long(18) |Zodpovědná osoba | |idpkOhcrmkat |dk_idpk_ohcrmkat |Long(18) |Kategorie vztahu | |idpkOhcrmfaze |dk_idpk_ohcrmfaze |Long(18) |Fáze vztahu | |idpkOhcrmstav |dk_idpk_ohcrmstav |Long(18) |Stav vztahu | |idpkOhcrmvyzn |dk_idpk_ohcrmvyzn |Long(18) |Význam vztahu | |idpkOhcrmuziv |dk_idpk_ohcrmuziv |Long(18) |Uživatelská klasifikace vztahu | |idpkOhcrmuzi2 |dk_idpk_ohcrmuzi2 |Long(18) |Uživatelská klasifikace vztahu 2 | |idpkOhcrmuzi3 |dk_idpk_ohcrmuzi3 |Long(18) |Uživatelská klasifikace vztahu 3 | |ecdd |dk_ecdd |Character(1) |Jiné EČDD než VS | | |||Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol | |ccStav |dk_cc_stav |Character(1) |CreditCheck stav | | |||Stav firmy dle hodnocení CreditCheck | |obchNazev |dk_obch_nazev |String(150) |Obchodní název | | |||Obchodní název\\ | |xNr |dk_x_nr |Long(16) |Číslo | | |||Číslo firmy\\ Pořadové číslo organizace v adresáři.\\ Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ | |xNrTyp |dk_x_nr_typ |Short(4) |Typ věty | | |||Typ firmy\\ 2 = dodavatel\\ | |xKurz |dk_x_kurz |String(20) |Zkrácený název | | |||Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ | |xTel |dk_x_tel |String(20) |Telefon | | |||Telefon\\ | |xFax |dk_x_fax |String(20) |Fax | | |||Fax\\ | |xText |dk_x_text |String(60) |Text | | |||Lze napsat 60 znaků libovolné poznámky.\\ | |xExArt |dk_x_ex_art |String(2) |Typ dokl.2f EX | | |||Typ expedičního listu pro tuto firmu , který\\ vznikne při vytváření dod. listu\\ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu\\ | |xLiArt |dk_x_li_art |String(2) |Typ dokl.2f LI | | |||Typ dodacího listu pro tuto firmu, který\\ vznikne pri vytváření dod. listu\\ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu\\ | |xReArt |dk_x_re_art |String(2) |Typ dokl.2f RE | | |||Typ faktury pro toto firmu , která\\ vznikne při vytváření faktur.\\ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury\\ | |xReArtD |dk_x_re_art_d |String(2) |Typ dokl.2f RD | | |||Druh dobropisu pro tuto firmu.\\ Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení\\ faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde\\ ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu.\\ Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury.\\ | |xUnsNr |dk_x_uns_nr |String(12) |Naše č.u odběr | | |||Pod jakym číslem je naše firma vedena u\\ tohoto zákaznika/dodavatele.\\ | |xMwc |dk_x_mwc |Short(4) |Kód DPH | | |||Daň z přidané hodnoty.\\ V České verzi se nesmí vyplňovat.\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ | |xWname |dk_x_wname |String(4) |Základní měna | | |||Zkratka měny\\ Vazba na tabulku kody měn\\ | |xVnr |dk_x_vnr |Long(16) |Zástupce 1. | | |||První zástupce - číslo\\ | |xVnr2 |dk_x_vnr2 |Long(16) |Zástupce 2. | | |||Druhý zástupce - číslo\\ | |xProv1 |dk_x_prov1 |BigDecimal(4,2) |Provize 1 | | |||Provizní sazba 1. zástupce v %\\ | |xProv2 |dk_x_prov2 |BigDecimal(4,2) |Provize 2 | | |||Provizní sazba 2. zástupce v %\\ | |xBv |dk_x_bv |Short(4) |Naše čís. účtu | | |||Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace)\\ Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/\\ Příklad :\\ Naše firma má několik bankovních účtů,\\ na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury ,\\ nebo konkretním odběrateli.\\ | |xSperr |dk_x_sperr |Character(1) |UzamknutíJ/V/F | | |||Označení špatné firmy\\ Např. neplatící odběratel\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ "J" Blokace tvorby objednávky nebo nabídky\\ "F" Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu\\ "V" Blokace vystavování dokladů (Všechny)\\ | |xAb |dk_x_ab |Character(1) |Potvrzení obj. | | |||J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup)\\ (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 )\\ N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek\\ (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 )\\ | |xZb |dk_x_zb |Short(4) |Platební podm. | | |||Platební podmínky\\ 1-9999 pokud není vyplněno pak automaticky 1.\\ Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka\\ číslo 1.\\ | |xVanr |dk_x_vanr |Short(4) |Zasílací podm. | | |||Způsob zaslání/doprava\\ 0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku\\ soubor VL (Typ "VEAR")\\ | |xLibe |dk_x_libe |Short(4) |Dodací podmín. | | |||Dodací podmínky/balení\\ 0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku\\ soubor VL (Typ "LIBE")\\ | |xVpPr |dk_x_vp_pr |BigDecimal(4,2) |% na balení | | |||Kolik % z hodnoty zboží má být na balení.\\ | |xVANr |dk_x_v_a_nr |Long(16) |Odkaz dod.adr. | | |||Od verze 4.5.02 nemá význam\\ Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL\\ | |xPrior |dk_x_prior |Character(1) |Priorita prod. | | |||Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup )\\ Dodavatel A/B/C\\ ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají\\ dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin :\\ A\\ do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které\\ tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito\\ firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní\\ procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a\\ jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto\\ změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory\\ vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu\\ daleko větší než u ostatních dodavatelů.\\ Obdobně platí i pro odběratele\\ Platí | |xVpJn |dk_x_vp_jn |Character(1) |Fakturov. obal | | |||Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80\\ J-Obaly se budou fakturovat Typ RZ "P01"\\ N-Obaly se nebudou fakturovat Typ RZ "P02"\\ | |xJnKs |dk_x_jn_ks |Character(1) |Statist. KS | | |||Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N\\ | |xJnKa |dk_x_jn_ka |Character(1) |Statist. KA | | |||Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N\\ | |xJnAs |dk_x_jn_as |Character(1) |Statist. AS | | |||Zaknihovat do statistiky výrobek J/N\\ | |xJnHs |dk_x_jn_hs |Character(1) |Statist. HS | | |||Zaknihovat do skupina/zboží J/N\\ | |xJnHa |dk_x_jn_ha |Character(1) |Statist. HA | | |||Zaknihovat do skupina/výrobek J/N\\ | |xJnVs |dk_x_jn_vs |Character(1) |Statist. VS | | |||Zaknihovat do statistiky zástupce J/N\\ | |xJnVa |dk_x_jn_va |Character(1) |Statist. VA | | |||Zaknihovat do zástupce/výrobek J/N\\ | |xJnVu |dk_x_jn_vu |Character(1) |Statist. VU | | |||Zaknihovat do zástupce/typ obratu J/N\\ | |xJnHu |dk_x_jn_hu |Character(1) |Statist. HU | | |||Zaknihovat do skupina zboží/obrat J/N\\ | |xJnUg |dk_x_jn_ug |Character(1) |Statist. UG | | |||Zaknihovat do stat. podsk. zboží J/N\\ | |xJnKsv |dk_x_jn_ksv |Character(1) |Statist.KSV | | |||Zaknihovat do statistiky KSV J/N\\ Sledovat obraty dle odběrních míst.\\ | |xJnKsz |dk_x_jn_ksz |Character(1) |Statist.KSZ | | |||Zaknihovat do statistiky KSZ J/N\\ | |xJnHed |dk_x_jn_hed |Character(1) |Statist.HED | | |||Zaknihovat do statistiky HED J/N\\ | |xSaldoL |dk_x_saldo_l |Character(1) |Tisk saldoDL | | |||J- Tisk saldokonta obalů na dodací list.\\ N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list.\\ pokud " " význam jako "N"\\ | |xSaldoR |dk_x_saldo_r |Character(1) |Tisk saldoFA | | |||J- Tisk saldokonta obalů na fakturu .\\ N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu .\\ pokud " " význam jako "N"\\ | |xLabVzor |dk_x_lab_vzor |Character(1) |Tisk lab.vzor. | | |||Tisk laboratorních vzorků\\ Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ\\ | |xKopieL |dk_x_kopie_l |Short(4) |Počet kop.DL | | |||Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu\\ | |xKopieR |dk_x_kopie_r |Short(4) |Počet kop.FA | | |||Implicitní počet kopií pro tisk faktur\\ | |xUJj01 |dk_x_u_jj_01 |Short(4) |01.Posl.3 roky | | |||Předloňský rok\\ | |xUJj02 |dk_x_u_jj_02 |Short(4) |02.Posl.3 roky | | |||Loňský rok\\ | |xUJj03 |dk_x_u_jj_03 |Short(4) |03.Posl.3 roky | | |||Průběžný rok\\ | |xUWe01 |dk_x_u_we_01 |BigDecimal(18,2) |01.Obraty prodeje | | |||Hodnota obratu předloni\\ | |xUWe02 |dk_x_u_we_02 |BigDecimal(18,2) |02.Obraty prodeje | | |||Hodnota obratu loni\\ | |xUWe03 |dk_x_u_we_03 |BigDecimal(18,2) |03.Obraty prodeje | | |||Hodnota obratu letos\\ | |xMbw |dk_x_mbw |BigDecimal(10,2) |Min.od.hodnota | | |||Požadovaná minimální hodnota objednávky\\ | |xWLimit |dk_x_w_limit |Integer(9) |Kreditní limit | | |||Kreditni limit\\ | |xOrProc |dk_x_or_proc |BigDecimal(4,2) |% obch.rozpětí | | |||Procento obchodního rozpětí poskytované\\ podnikům zahraničního obchodu.\\ Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % .\\ | |xUcmd |dk_x_ucmd |String(9) |Deb.účet MD | | |||Účet debetní\\ Na toto konto se budou zúčtovavat faktury pro\\ tohoto zákaznika (saldokontový účet). UCET-MD\\ napr. 294200\\ Pokud není vyplněno doplní se automaticky z FP :\\ pokud vyplněna v FP položka účet MD pak se přebírá\\ tento účet ze souboru FP (FV058).\\ Program M941 - deník a zaúčtování faktur.\\ Jen prodej !\\ | |xUtmd |dk_x_utmd |String(9) |Deb.útvar MD | | |||Utvar MD pro zaúčtování fakturace .\\ Pokud není vyplněno bere se z faktur parametru. FP(FV059)\\ | |xProcPen |dk_x_proc_pen |BigDecimal(6,4) |% penalizace | | |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury\\ | |xLinka |dk_x_linka |Short(4) |Linka | | |||Číslo rozvozní linky (auta).\\ Význam puze u ORNAPU.\\ | |xPoradi |dk_x_poradi |Short(4) |Pořadí | | |||Způsob řazení dodavatelů na rozvozní linku.\\ Vyznam puze u ORNAPU.\\ | |xDoprava |dk_x_doprava |Short(4) |Kód dopravného | | |||Dopravné kód\\ Má význam při výpočtu hodnoty dopravného.\\ Význam puze u ORNAPU.\\ | |xKlp |dk_x_klp |Long(16) |Odkaz na ceník | | |||Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP)\\ a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného.\\ Nutné podmínky :\\ a) musí to být existující partner (DK)\\ b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP\\ b) musí mít vytvořený ceník (KLP)\\ Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku\\ i pro partnera s číslem DK-KLP.\\ | |xEname |dk_x_ename |String(8) |Kdo založil ? | | |||Jméno uživatele, který založil partnera\\ | |xAname |dk_x_aname |String(8) |Kdo změnil ? | | |||Jméno uživatele, který aktualizoval partnera\\ | |xEdat |dk_x_edat |Integer(9) |Datum pořízení | | |||Datum pořízení\\ | |xAdat |dk_x_adat |Integer(9) |Datum změny | | |||Datum aktualizace\\ | |xRazu |dk_x_razu |BigDecimal(4,2) |% rabatu | | |||Procento rabatu\\ | |xCashJn |dk_x_cash_jn |Character(1) |Způsob platby | | |||Platba v hotovosti\\ | |xPerFa |dk_x_per_fa |Short(4) |Způsob faktur. | | |||Způsob fakturace\\ | |xTypSes |dk_x_typ_ses |Character(1) |Typ sestavení | | |||(Jen ORNAP)\\ Pokud je uvedena hodnota "1", provede se při sestavení\\ typu "X" sestavení jedné faktury pro každý dodací list.\\ Jiné hodnoty nemají význam.\\ | |xRetezec |dk_x_retezec |Long(16) |Řetězec obch. | | |||(Jen ORNAP)\\ Obchodní řetězec - 16 numerických míst.\\ | |xAdresa |dk_x_adresa |Long(16) |Adresa | | |||(Jen ORNAP)\\ Obchodní adresa - 16 numerických míst.\\ | |xTypCeny |dk_x_typ_ceny |Character(1) |Kontrola přitažení ceny | | |||(Jen ORNAP)\\ Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo A/N ?.\\ | |xWFco |dk_x_w_fco |BigDecimal(18,2) | | |xEcds |dk_x_ecds |String(20) |Evid.čís.daň.skladu | | |||(Jen ORNAP)\\ Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst.\\ | |xPzArt |dk_x_pz_art |String(2) |Typ zakázky | | |||Typ zakázky - 2 AN místa.\\ | |xPzArtI |dk_x_pz_art_i |String(2) |Typ interní zakázky | | |||Typ interní zakázky - 2 AN místa.\\ | |xLiArtI |dk_x_li_art_i |String(2) |Typ int.dod.listu | | |||Typ interního dod.l. 2 A\\ | |xFaktJn |dk_x_fakt_jn |Character(1) |Odběr.nefakturovat? | | |||Tomuto dodavateli 1 A nevystavovat fakturu(J) (implic.)\\ vystavovat fakturu(N nebo mezera)\\ | |xObDo |dk_x_ob_do |Character(1) |Zp.fak.obalů vratných | | |||Způsob fakturace 1 A vratných obalů při vracení v.o.\\ "J" = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím.\\ "N" = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = "J").\\ | |xLauf |dk_x_lauf |Integer(9) |Systém.číslo | | |||Systémové číslo.\\ | |xDkgKod |dk_x_dkg_kod |String(10) |Skupina pro rabat | | |||Skupina pro rabat\\ Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera.\\ | |xZaloha |dk_x_zaloha |Character(1) |Povinná záloha | | |||Povinná záloha ke kupní smlouvě ?\\ Stavy:\\ "1" = "Ano, pouze vystavená"\\ "2" = "Ano, i zaplacená"\\ "3" = "Nevystavovat ZF" - implicitní stav.\\ Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně\\ vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS)\\ a zda je třeba čekat na zaplacení.\\ | |xSalJn |dk_x_sal_jn |Character(1) |Autom.blokace? | | |||Automatická blokace 1 A\\ Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace\\ pokud neplatič (Ano/Ne)\\ - implicitně Ano.\\ | |xDkqKod |dk_x_dkq_kod |String(10) |Teritorium | | |||Teritorium 10 A\\ | |xDodTranD |dk_x_dod_tran_d |Short(4) |Min.doba transportu | | |||Minimální doba pro transport (konstanta K5).\\ Definuje minimální dobu pro transport\\ (od expedování po dodání zákazníkovi).\\ Udáva se v pracovních dnech.\\ | |xZrhNr |dk_x_zrh_nr |Short(4) |Odk.na režim záloh | | |||Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH).\\ | |xALimit |dk_x_a_limit |Integer(9) |Výše kred.limitu | | |||Výše aktuálně použitelného kreditního limitu\\ daného zákazníka (výpočet bude probíhat dávkovým chodem).\\ | |xSalAko |dk_x_sal_ako |Integer(9) |Hodn.nefakt.objednávek | | |||Hodnota prodejních objednávek zákazníka\\ (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány.\\ | |xSalVyp |dk_x_sal_vyp |Character(1) |Akt.výpoč.kreditu | | |||Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního\\ limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka.\\ (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem ...)\\ | |xSalRkNez |dk_x_sal_rk_nez |Integer(9) |Saldo nezapl.faktur | | |||Saldo nezaplacených faktur\\ Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti).\\ | |xEShop |dk_x_e_shop |Character(1) |Příznak pro exp do eshopu | | |||Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu\\ "J" - zákazník bude přenášen do e-shopu\\ "N" - zákazník nebude přenášen do e-shopu\\ | |xEShopNr |dk_x_e_shop_nr |Integer(9) |Č.zak.v e-shopu | | |||Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu.\\ | |xLimJn |dk_x_lim_jn |Character(1) |Aut.blokace dle kred.lim. | | |||Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu\\ (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula)\\ J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního\\ limitu\\ N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního\\ limitu (implicitní stav)\\ | |xLimKryti |dk_x_lim_kryti |Character(1) |Způsob krytí k.lim. | | |||Význam: Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem\\ - nekryt (implicitně)\\ - směnkou\\ - roční zálohou\\ - měsíční zálohouU\\ Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext)\\ | |xSmlJn |dk_x_sml_jn |Character(1) |Uzavřena obch.sml. | | |||Význam: Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N\\ Otevření v masce SDK-1 (checkbox)\\ | |xCcStav |dk_x_cc_stav |Character(1) |Stav zákazníka | | |||Význam: Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck\\ | |xExpJn |dk_x_exp_jn |Character(1) |Blokace zákazníka | | |||Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s\\ dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne)\\ Checkbox (implicitně = "Ne")\\ | |xExpNd |dk_x_exp_nd |Short(4) |Počet nepotvrzených dodávek | | |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka\\ | |xSperrSal |dk_x_sperr_sal |Character(1) |Autom.blokace zákazníka | | |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu\\ | |xSperrLim |dk_x_sperr_lim |Character(1) |Autom.blok.zákaz-kred.lim. | | |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu\\ | |xSperrExp |dk_x_sperr_exp |Character(1) |Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d | | |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových\\ dokladů do zemí EU a mimo EU\\ | |xMobil |dk_x_mobil |String(20) |Mobil | | |||Mobil\\ | |xEMail2 |dk_x_e_mail_2 |String(65) |Email 2 | | |||Email 2\\ | |xDatBlokDeak |dk_x_dat_blok_deak |Date(23) |Blokace firmy dočasně deaktivo | | |||Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu\\ Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou\\ veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány.\\ Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým\\ chodem m951 smazán\\ | |xSperrSalAbs |dk_x_sperr_sal_abs |Character(1) |Přízn.absolut.blokace | | |||Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti\\ Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951\\ | |xIrJn |dk_x_ir_jn |Character(1) |Přízn.zda kontr.na insolv.rejs | | |||Příznak, zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík\\ N kontrola neprobíhá\\ J probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5\\ | |xExpNd2 |dk_x_exp_nd_2 |Short(4) |Počet nepotvrzených dodávek | | |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka pro\\ 2.interval\\ Interval je definován parametrem pa5-exp-zz-2\\ | |xSalVp |dk_x_sal_vp |Integer(9) |Saldo(vč.DPH)nevyfakt.vych.př. | | |||Saldo (hodnota včetně DPH) nevyfakturovaných vychystávacích příkazů.\\ Je součtem ak-nf-vp-w prodejních objednávek daného zákazníka.\\ | |xIdpkOsoby |dk_x_idpk_osoby |Long(18) |Systémové číslo zodpovědné osoby | | |||Systémové číslo zodpovědné osoby.\\ | |xEan |dk_x_ean |String(30) |EAN kód dodavatele | | |||EAN kód dodavatele\\ | |xIdpkOhkon |dk_x_idpk_ohkon |Long(18) |Syst.číslo hlavního kontaktu | | |||Systémové číslo hlavního kontaktu | |xOpLimit |dk_x_op_limit |Integer(9) |Přidělený (povolený) limit | | |||Přidělený (povolený) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH | |xOaLimit |dk_x_oa_limit |Integer(9) |Nevyčerpaný (aktuální) limit | | |||Nevyčerpaný (aktuální) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH | |xPvArt |dk_x_pv_art |String(2) |Druh vychystávacího příkazu | | |||Implicitní druh příkazu k vychystání, který se přebírá při tvorbě příkazu k vychystání pro daného odběratele | |xDuns |dk_x_duns |String(10) |DUNS kód | | |||DUNS kód | |xUcdal |dk_x_ucdal |String(9) |Účet DAL | | |||Účet DAL. U dodavatelů se jedná o saldokontní účet, u odběratelů nevyužito | |xUtdal |dk_x_utdal |String(9) |Útvar DAL | | |||Útvar DAL |