Tato úloha slouží pro správu vydaných faktur.
Procesem fakturace se rozumí tvorba odběratelských faktur.
Faktury mohou vznikat několika způsoby:
Každý záznam (faktura) uchovává historii vlastních změn, lze tedy snadno dohledat veškeré změny, které byly v rámci této faktury učiněny.
Z vytištěných dodacích listů je možné parametricky sestavit faktury. Je možné volit parametrický typ sestavení faktury. Například ke každému dodacímu listu jednu fakturu, nebo dodací listy na fakturu sdružovat dle různých kritérií (datum, zákazník, odběrní místo, …).
Program umožňuje:
Při aktualizaci vydané faktury je provedena kontrola a není povoleno aktalizovat vydanou fakturu, která spadá do již uzavřeného účetního období (kontrola datumu UZP na datum poslední účetní závěrky) Faktury spadající do uzavřeného účetního období se musí opravovavat standardnim postupem, ted pomocí dobropisů. Při každé takovéto aktualizaci proběhne nové přegenerování účetní žádosti. Při tomto přegenerování se pro již uvolněná žadosti nastaví atribut nového uvolnění, ( je zajištěno , že ekonomicka při zjištění žádosti pro fakturu která je již existuje ve FU provede nové načtení účetních řádků)
nad atributem Záloha běžný doklad , zálohová faktura , dańový doklad o přijaté platbě nad atributem Platba neuhrazeno , uhrazeno částečně, uhrazeno kompletně
Základní údaje a potřebné informace jsou zobrazovány v jednotlivých záložkách v detailu faktury.
Základní údaje obsahují informace o odběrateli, bankovním spojení, logistice, dále obsahují časové údaje dodávky, podmínky dodávky, měna, popis a stav dokladu. Dále je možné zvolit jazyk dokladu.
Hodnoty v měně dokladu a v domácí měně udávají jednotlivé hodnoty včetně automatického přepočtu dle platných sazeb DPH.
Doplňkové údaje informují o hmotnosti, objemu a množství položek vztahujících se k dané faktuře. Dále obsahují informace o úhradě, dodacím listu, vztažených dokladech a podobně.
Textové pole pro možnost připsání poznámek k dané faktuře, případně pro doplňující textový popis mimo základní údaje.
Obsahuje jednotlivé řádky (položky) spadající do dané faktury.
Zobrazení žádosti o zaučtování vydané faktury
Daňová rekapitulace obsahuje seznam všech daňových plnění v rámci této faktury. Obsahuje hodnoty v měně dokladu, hodnoty v domácí měně a zálohový doklad.
Obsahuje veškeré platby provedené v rámci vybrané faktury.
Pro nastavení elektronického odesílání je využita existující funkcionalita aplikačního jádra
Při tisku vydané faktury proběhne kontrola, zda je pro daného odběratele v adresách pro elektronickou komunikaci definováno automatické odesílání elektronických PDF faktur. Pokud ano, tak bude provedeno:
Provede zpracování záznamů poštovního deníku, které jsou ve stavu „k odeslání“ Pro každý takovýto záznam provedeodeslání e-mailu odběrateli a zařazení v poštovním deníku do odeslané pošty
Je potřeba nastavit výstupní adresář pro vytvářené reporty (PDF faktury) Administrace → Parametry → Konfigurace → Nastavení cest
Neexistuje-li v číselníku „ofad“ hodnota „LOFVPDF“ je potřeba ji doplnit Administrace → Parametry → Číselníky → Správa původních číselníků → číselník „ofad“
Je potřeba vyplnit především tyto údaje:
(název souboru je složen jako druh+maska+přípona) (zástupné znaky ccccccccc jsou nahrazeny dle nastavení v přiřazení druhu dokumentu k tabulce – následující bod)
Je potřeba vyplnit především tyto údaje:
Pro odběratele, kterému má být zasílána elektronická PDF faktura musí existovat záznam Obchod → Základní data → Číselníky → Adresy pro elektronickou komunikaci Je potřeba vyplnit především údaje:
(vzorový je umístěn v adresáři vzor\opensrv\data\davky)
ISDOC formát se odesílá pouze pro české odběratele země = CZ
Administrace → Elektronické dokumenty → Druhy elektronických dokumentů
Administrace → Elektronické dokumenty → Přiřazení druhu k tabulce
* Poznamka : PDF archivní faktura se vytvoří automaticky při prvním tisku.
Administrace → Elektronické dokumenty → Druhy elektronických dokumentů
Administrace → Elektronické dokumenty → Přiřazení druhu k tabulce
vytvoření / či potlačení tvorby QR kodu je distribučním makrem SFakturaVydanaQRFaktura QR Faktura je standard pro sdílení účetních / fakturačních údajů. Účelem tohoto standardu je stanovit zásady a pravidla pro používání formátu pro sdílení účetních informací, který umožní snadný přenos hlavičkových údajů faktury „z papíru“ do účetních programů prostřednictvím QR kódu.
Užitečné typy pro filtrování a hledání vazeb mezi doklady
Tlačítka:
Prostor vyhrazen pro tlačítka.
Vlastnosti:
Prostor pro vlastnosti.
Termíny:
Prostor pro termíny.
Záložka zadání.
Záložka řešení.
Záložka dokumenty.
Připojené dokumenty
Prostor pro připojené dokumenty.
Záložka podřízené úkoly.
Vytvoření daňového dokladu k přijaté platbě. Funkce vytváří daňový doklad k přijaté platbě pro zálohu, dochází ke zdanění přijaté platby podle sazby DPH uvedené na zálohovém dokladu.
Vytvoření odpočtu zálohy. Funkce doplní odpočet z dokladu o přijaté platbě nebo z uhrazené zálohy do zúčtovací - konečné faktury, uživatel zde rozhoduje zda se má na zúčtovací fakturu provést odpočet do nuly nebo celý zbytek nezpracované zálohy.
Uvolnění dokladu pro ekonomiku. Přepne stav žádosti o zaúčtování dokladu pro vydanou fakturu do stavu - připraven k převzetí. pro uvolněnou fakturu do ekonomiky je možné zakázat její následnou editaci pomocí přepínače LO_CFakturaVydana_aktFU pro řízený objekt CFakturaVydana distribučně je aktualizace povolená ( v takovém případě se automaticky přegeneruje i již dříve vytvořená žádost o zaučtování)
Pokud není editace zaučtované faktury povolená je možné aktualizovat pouze následujícé atributy hlavičky dokladu tx1 tx2 tx3 tx4 tx5 dotahovanaData.cDoprovodneTextyHlava.textNt dotahovanaData.cDoprovodneTextyPata.textNt
Přegenerování žádosti o zaúčtování. Systém přegeneruje existující žádost o zaúčtování a doplní do žádosti všechny provedené změny v primárním dokladu nebo parametrech nastavení.
Odznačení chybných žádostí. Informační systém odznačí chybné, nezpracované žádosti ve FU tak, že jsou opět ve stavu připravuje se k odeslání.
Storno dokladu. Zrušení dané faktury se všemi náležitými vazbami na zálohové faktury i skladové výdeje .
Finanční daňový doklad opravný. Vytvoření hlavičky finančního opravného dokladu, tedy vazby mezi původním dokladem a opravným dokladem. Do tohoto opravného dokladu je nutné ručně doplnit řádky a opravované údaje. Tyto úpravy mají vliv pouze na hodnotové a daňové záležitosti. Netýkají se skladu.
Generuj periodické faktury. Vytvoření periodických faktur, které jsou automaticky generovány z prodejních objednávek na základě nastavené periodicity. Funkce je distribuována jako skrytá funkce. Při generování se zadává interval prodejních objednávek, z kterých generovaní probíhá a datum zpracování. To je datum, ke kterému se porovnává platnost periodicity v prodejních objednávkách a toto datum je také datumem UZP pro vzniklý doklad. Při generování je možné volat makro s implementaci SFakturaVydanaGenPeriodickeFaktury_MakroRadek, které umožňuje doplnit do textu řádku např. období, za které je generováno.
Dodatečné slevy. Funkce umožňuje vygenerovat na vydanou fakturu dodatečnou slevu. Způsob nabízení dodatečných slev se generuje firemním makrem vzorové distribuční makro SFakturaVydanaDodatecneSlevy, které je voláno pro objekt SFakturaVydanaDodatecneSlevy. Sleva generovaná makrem musí být založena v katalogu položek jako sleva včetně sazby DPH. Sleva může být typu hodnota nebo spočítána definovaným procentem z hodnoty doklad. Slevy mohou být nabízeny např. podle typu faktury atd… Uživateli se zobrazí editovatelný formulář se seznamem slev pro generování.
tak se pro tyto pplatjy vygenerují na závěr dokladu nové řádky vydané faktury s těmito poplatky
Řádky se vygenerují součtově za typ poplatku Současně se generuje tabuka poplatků RZP Která má odkaz na doklad z kterého bylo vygenerováno * Množství poplatku bedm = - typVyp = 'G' naplněno hodnotou gewN z řádku dokladu * množství poplatku k položce - typVyp = 'P' naplněno hodnotou bedm z řádku dokladu * mnozství poplatku k položce * hmotnost poplatku k položce - typVyp = ' ' naplněno hodnotou bedm z řádku dokladu * množství poplatku k položce Poznámka: Jeli Množsvtví poplatku k položce 0 počítá se s hodnotou 1 * Cena poplatku preisF = dosažená standardně dle hledání ceny pro položku * Hodnota poplatku fwb = ( bedm * preisF) * Hmotnost poplatku gewPpo = - hmotnost poplatku k položce = 0 naplněno hodnotou gewN z řádku dokladu - hmotnost poplatku k položce > 0 naplněno hodnotou hmotnost poplatku k položce * bedm z řádku dokladu