Parametry expedičních listů
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id.fi | fp_fi | Short(4) | Firma |
Hodnota = 0. |
|||
id.sa | fp_sa | String(2) | R-fakt |
Typ věty — povinné : faktury = „R“ |
|||
id.art | fp_art | String(2) | Druh |
Zkratka druhu dokladu např. „D “ pro „Dobropis „ „PF“ pro „Proforma Faktura „ atd. |
|||
lrnr | fp_lrnr | Integer(9) | Posl.č.faktury |
Poslední číslo použitého dokladu při variantě číslování podle konkrétního typu dokladu (FP). |
|||
sprz | fp_sprz | Short(4) | Krok řádku fak |
Hodnota přírustku čísla řádku dokladu, o který se automaticky zvyšuje při automatickém číslování. |
|||
nrMin | fp_nr_min | Integer(9) | Min.číslo |
Počátek číselné řady |
|||
nrMax | fp_nr_max | Integer(9) | Max. číslo |
Konec číselné řady |
|||
nrFp | fp_nr_fp | Character(1) | Aktuální číslo |
Varianta přidělování čísla dokladu „J“ -Přidělování čísel dokladů podle typu dokladu „N“ -Přidělování čísel dokladů z obecných parametrů |
|||
ratx | fp_ratx | String(35) | xx.Text |
Libovolný text druhu dokladu např. „D O B R O P I S „ nebo „DANOVY DOKLAD „ atd. |
|||
mwst | fp_mwst | Short(4) | xx.0-exp 1-tuz |
Způsob výpočtu 0- export /doklad bez DPH/ 1- tuzemsko /doklad včetně DPH/ 2- přenesená daňová povinnost Důležitý údaj pro výpočet daně z přidané hodnoty. Pokud 0, program vždy pracuje s cenou bez daně a nulovou daňovou sazbou. |
|||
codes | fp_codes | Short(4) | xx.Volné |
Kód skupiny dokladu pro statistiku |
|||
erloes | fp_erloes | String(9) | xx.Záchyt-účet |
Záchytný účet DAL Základní výnosový účet pro tento typ faktury. Bude použit pro zaúčtování faktury pokud není vyplněno konto výnosu pro prodej v souboru výrobku (TS-ERLK), nebo není naplněna kontace ze souboru BA. |
|||
rvz | fp_rvz | Character(1) | xx.Výpočet +- |
Výpočet v dokladu “-“ U tohoto dokladu bude příslušné zadané množství při výpočtu hodnoty faktury vynásobené -1 . /Dobropis/ |
|||
fvz | fp_fvz | Character(1) | xx.Účetnic +- |
U parametrů dodacích listů má význam: Vznik faktur: „N“ - Při zpracování programem m955,nm955 potlačení vzniku faktur atd. „J“,“ “ - Faktury vznikají normálním způsobem U parametrů faktur má význam: Převod do účetnictví: “+“ - Převod probíhá normálním způsobem “-“ - U tohoto dokladu bude příslušná zúčtovávaná hodnota řádku faktury vynásobena -1 . „N“ - Tento typ faktury nevstupuje do účetnictví |
|||
zvz | fp_zvz | Character(1) | Zálohová faktura J/N? |
Příznak zálohové faktury „J“ - jedná se o zálohovou fakturu. „ “ - běžná faktura (implicitní stav) |
|||
text1 | fp_text1 | String(20) | Text1 |
Text |
|||
text2 | fp_text2 | String(20) | Text2 |
Název banky Tento název banky dodavatele bude převzat na fakturu. Jméno banky kam mají být zasílány platby od zákazníků. |
|||
text3 | fp_text3 | String(18) | Text3 |
Bankovní účet Tento účet dodavatele bude tištěn na faktuře. Bankovní účet na který mají být zasílány platby od zákazníku. Pokud tato položka = 0 tak se atomaticky plní hodnotou položky DK-BV. |
|||
ksymb | fp_blz | String(10) | Konst. symbol |
Konstantní symbol KONSTANTNÍ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PLATEBNÍM STYKU *********************************************** Skladba konstantních symbolů Konstantní symbol se skládá a) z jednomístných až trojmístné části vyjadřující charakter platby (Z) b) z jednomístné části vyjadřující způsob placení nebo zaůčtování (X) Schéma zápisu : ZZZX. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd. které jsou členěny takto: Třída 0 - Platba za zboží a služby 00X - platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X) 10X - platby za zemědělské výrobky 30X - platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) 40X - platby za přepravné 80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky) Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtum místních samosprav konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo |
|||
uart | fp_uart | Short(4) | xx.Druh obratu |
Druh faktury pro statistiku |
|||
mrw | fp_mrw | Short(4) | Min-fakt-hodn |
Minimální fakturovaná hodnota Hodnota je uváděna vždy v domácí měně a platí pro daný typ faktury Algoritmus minimální fakturované hodnoty je aktivní pouze u faktur./Verze 14.1/ Minimální fakturovaná hodnota je hodnota ,která musí být překročena aby byla vystavena faktura s nenulovou hodnotou k úhradě Hodnotou faktury se rozumí její absolutní hodnota Je-li hodnota realizace (fakturovaná hodnota) nižší než minimální fakturovaná hodnota uvedená pro daný typ faktury, bude tato hodnota faktury přesunuta do haléřového vyrovnání tak,aby výsledná hodnota faktury byla rovna nule |
|||
peW01 | fp_pe_w_01 | BigDecimal(10,4) | 01.xx.xx.Cen-koef |
Dělitel ceny 1. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusu. |
|||
peW02 | fp_pe_w_02 | BigDecimal(10,4) | 02.xx.xx.Cen-koef |
Dělitel ceny 2. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
peW03 | fp_pe_w_03 | BigDecimal(10,4) | 03.xx.xx.Cen-koef |
Dělitel ceny 3. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
peW04 | fp_pe_w_04 | BigDecimal(10,4) | 04.xx.xx.Cen-koef |
Dělitel ceny 4. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
peW05 | fp_pe_w_05 | BigDecimal(10,4) | 05.xx.xx.Cen-koef |
Dělitel ceny 5. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
bMwk01 | fp_b_mwk_01 | String(9) | 01.xx.xx. Daň u |
Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
bMwk02 | fp_b_mwk_02 | String(9) | 02.xx.xx. Daň u |
Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
bMwk03 | fp_b_mwk_03 | String(9) | 03.xx.xx. Daň u |
Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
bMwk04 | fp_b_mwk_04 | String(9) | 04.xx.xx. Daň u |
Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
bMwkAdd01 | fp_b_mwk_add_01 | Integer(9) | 01.xx.xx přírůste |
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
bMwkAdd02 | fp_b_mwk_add_02 | Integer(9) | 02.xx.xx přírůste |
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
bMwkAdd03 | fp_b_mwk_add_03 | Integer(9) | 03.xx.xx přírůste |
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
bMwkAdd04 | fp_b_mwk_add_04 | Integer(9) | 04.xx.xx přírůste |
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
sr | fp_sr | Character(1) | typ účt R/S |
Způsob zúčtování. R- Základní výnosový účet se vztahuje na realizační cenu. S- Základní výnosový účet se vztahuje na skladovou cenu. |
|||
erlAddEx | fp_erl_add_ex | Integer(9) | xx. +- EX.účet |
Přírustek k výnosovému účtu DAL dle tohoto typu faktury Zvyšuje výnosový účet u tohoto typu faktury. Například : Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud bude dodán na export tak má mít výnosové konto 8031 Musíme proto nastavit přírustek k výnosovému účtu u exportní faktury na hodnotu 1 |
|||
erlAddSl | fp_erl_add_sl | Integer(9) | xx. +- SL.účet |
Přírustek k výnosovému účtu DAL u slev Zvyšuje výnosový účet pro slevy podle tento typ faktury Například : Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud bude sleva z nejakostní výroby má mít konto 8040 Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro slevy na hodnotu 10 . |
|||
erlAdd1 | fp_erl_add_1 | Integer(9) | xx. +- 1..účet |
Přírustek k výnosovému účtu DAL pro rozdíl Zvyšuje konto pro rozdíl podle typu faktury rozdíl = realizační hodnota - skladová hodnota - slevy Například : Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud budeme zúčtovávat rozdíl na konto 8130 Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro rozdíl na hodnotu 100. |
|||
erlAdd2 | fp_erl_add_2 | Integer(9) | xx. +- 2..účet |
Přírustek k výnosovému účtu MD pro rabat |
|||
erlAdd3 | fp_erl_add_3 | Integer(9) | xx. +- 3..účet |
erlAdd4 | fp_erl_add_4 | Integer(9) | xx hal.vyrovn. |
erlAdd5 | fp_erl_add_5 | Integer(9) | FP-ERL-ADD-5 |
Volné pole |
|||
erlAdd6 | fp_erl_add_6 | Integer(9) | FP-ERL-ADD-6 |
Volné pole |
|||
sDan | fp_s_dan | String(9) | Kont.sp.daně-t |
Účet pro spotřební daň tuzemsko |
|||
sDanE | fp_s_dan_e | String(9) | Kont.sp.daně-2 |
Účet pro spotřební daň export |
|||
cbs | fp_cbs | Short(4) | xx. čís-ban-sp |
Číslo bankovního spojení Vazba na soubor bankovní spojení (DKU) dodavatele ruzné typy faktur mohou byt placeny na různé účty. Pokud tato položka = 0 tak se atomaticky plní hodnotou položky DK-BV. |
|||
kzjn01 | fp_kzjn_01 | Character(1) | 01.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do skladu J/N |
|||
kzjn02 | fp_kzjn_02 | Character(1) | 02.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do saldokonta J/N |
|||
kzjn03 | fp_kzjn_03 | Character(1) | 03.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do účetnictví J/N |
|||
kzjn04 | fp_kzjn_04 | Character(1) | 04.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do statistiky J/N |
|||
kzjn05 | fp_kzjn_05 | Character(1) | 05.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Plnit číslo bankovního spojení do financí J/N |
|||
kzjn06 | fp_kzjn_06 | Character(1) | 06.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Řízení výpočtu splatnosti. N - Splatnost se nepočítá (např. u typů faktur, kde se pořizuje splatnost ručně) J, „ “ - Splatnost se počítá (implicitní stav) |
|||
kzjn07 | fp_kzjn_07 | Character(1) | 07.xx.xx přepínač |
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Řízení výpočtu slev - ORNAP |
|||
kzjn08 | fp_kzjn_08 | Character(1) | 08.xx.xx přepínač |
Volné pole |
|||
kzjn09 | fp_kzjn_09 | Character(1) | 09.xx.xx přepínač |
Volné pole |
|||
kzjn10 | fp_kzjn_10 | Character(1) | 10.xx.xx přepínač |
Volné pole |
|||
ucmd | fp_ucmd | String(9) | účet MD |
Zachytný učet MD Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
umd | fp_umd | String(9) | útvar MD |
Záchytné středisko MD Pokud položka RZ-UTMD = mezery přebírá se středisko z FP Pokud středisko MD v parametrech faktury naplněno hodnotou „#########“ plní se do účetnictví mezery. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
udal | fp_udal | String(9) | útvar DAL |
Záchytné středisko DAL Pokud položka RZ-UTDAL = mezery přebírá se středisko z FP Pokud středisko DAL v parametrech faktury naplněno hodnotou „#########“ plní se do účetnictví mezery. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
ucmdD | fp_ucmd_d | String(9) | kontace |
Účet MD pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
umdD | fp_umd_d | String(9) | útvar MD |
Středisko MD pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
udalD | fp_udal_d | String(9) | útvar DAL |
Středisko DAL pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
ucmdZ | fp_ucmd_z | String(9) | Účet MD záloha |
Účet MD pro zálohu Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
umdZ | fp_umd_z | String(9) | Útvar MD záloha |
Středisko MD pro zálohu Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
udalZ | fp_udal_z | String(9) | Útvar DAL záloha |
Středisko DAL pro zálohu. Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
tdFin | fp_td_fin | String(4) | Typ dokladu saldo |
Typ dokladu pro saldokonto. Význam při zpracování saldokonta softwarem ORTEX. |
|||
tdBab | fp_td_bab | String(4) | Typ dokladu účto |
Typ dokladu pro účetnictví. Význam při zpracování účetnictví softwarem ORTEX. |
|||
kJn | fp_k_jn | Character(1) | Převzít zaúčt.pro finance |
Způsob převzetí kontace do saldokonta „J“ - Převzít způsob zaúčtování do věty salda z 1. věty rozúčtování faktury. |
|||
sJn | fp_s_jn | Character(1) | Plnit konst.symbol |
Plnit konstantní symbol do financí J/N. Naplnit konstantní symbol do věty saldokonta. Význam při automatickém vytváření platebních příkazů. |
|||
lrArt | fp_lr_art | String(2) | Pomocný typ |
Pomocný druh dokladu Při vytváření faktur z dod.listu pgm. m955,nm955 a nevyplnění typu faktury DK-RE-ART v souboru zakazníků DK se použije tento druh dokladu. Má význam pouze u parametrů dodacích listů |
|||
lrJn | fp_lr_jn | Character(1) | Přebírat druh A/N? |
Možnost potlačení přebírání typu dokladu z adresáře odběratelů „J“ přebírat druh dokladu ze zákazníka „N“ přebírat druh dokladu z faktur-parametrů |
|||
mwkto | fp_mwkto | String(9) | FP-MWKTO |
Volné pole |
|||
tdBabZ | fp_td_bab_z | String(4) | Zaúč.záloh.řád |
Typ dokladu záloha Význam při zpracování účta softwarem ORTEX. Typ dokladu při zaúčtování generovaného řádku zálohy na zúčtovací faktuře. Pokud není vyplněn převezme se z položky (FV068) |
|||
dpv | fp_dpv | Character(1) | Druh pln.vývoz |
Význam pro plnění daňové skupiny při přenosu do účetnictví. Plní se do pole RZ-DPV. Konverze viz tabulka bd/danskup |
|||
dr | fp_dr | String(2) | Dokladová řada |
Dokladová řada (vazba na účetnictví Orsoft) |
|||
zAdd | fp_z_add | Integer(9) | Přír.pro záloh |
Přírustek řádku zálohy Zvyšuje výnosové konto u řádku zálohy na zúčtovací faktuře. Řádek musí mít v položce RZ-KZ2 hodnotu „GZ“ |
|||
typDokl | fp_typ_dokl | Short(4) | Typ dokl.pevný |
Kód dokladu , který musí být vyplněn - řídí výpočty v některých programech. Číselník : 10 - Expediční list (příkaz) 20 - Dodací list 30 - Faktura vydaná 40 - Faktura přijatá 50 - Disposice (průvodka) 60 - Interní faktura |
|||
erlHvk | fp_erl_hvk | String(9) | Úč.hal.vyr.kl |
Účet pro haléřové zaokrouhlení kladný |
|||
erlHvz | fp_erl_hvz | String(9) | Úč.hal.vyr.zap |
Účet pro haléřové zaokrouhlení záporný |
|||
odpZalPlus | fp_odp_zal_plus | Character(1) | Odpočet zálohy |
Způsob přenosu zálohy do účetnictví J = přenos odpočtu zálohy do účetnictví kladně s obrácenou kontací N = přenos odpočtu zálohy do účetnictví záporně s nezměněnou kontací |
|||
dobropisDs | fp_dobropis_ds | Character(1) | Odeslán/intern |
Rozlišení dobropisu a interního storna D = Odeslaný dobropis S = Interní storno |
|||
hutAtest | fp_hut_atest | Character(1) | Tisk hut.atest? |
Požadavek tisku hutního atestu J = Požadován tisk hutního atestu <other> = Nepožaduje se hutní atest |
|||
pvz | fp_pvz | Character(1) | Označení pro vyuč. J,N |
Označení faktury pro vyučtování pozastávky J-faktury pro vyučtování poz. „N“ nebo „„běžné faktury |
|||
ucmdP | fp_ucmd_p | String(9) | Účet MD pro ř. pozast. |
Účet MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
umdP | fp_umd_p | String(9) | Útvar MD pro ř. pozast. |
Útvar MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
udalP | fp_udal_p | String(9) | Útvar DAL pro ř. pozast. |
Útvar DAL pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
pAdd | fp_p_add | Integer(9) | Přírůstek pro výnos.účet |
Přírůstek pro výnosový účet u řádku poz. na běžné faktuře. |
|||
zUcm | fp_z_ucm | Character(1) | Přebírat MD účet |
J - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
zUcd | fp_z_ucd | Character(1) | Přebírat DAL účet |
Přebírat účet DAL z 1.řádku zálohové faktury? J - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
zUtm | fp_z_utm | Character(1) | Přebírat MD útvar |
Přebírat útvar MD z 1.řádku zálohové faktury? J - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
zUtd | fp_z_utd | Character(1) | Přebírat DAL útvar |
Přebírat útvar DAL z 1.řádku zálohové faktury? J - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
nrPl | fp_nr_pl | Character(1) | Dle typu dokladu ? |
Číslovat dle typu dokladu J - Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci typu dokladu N - Ne - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci podskupiny dokladů |
|||
cisFiSk | fp_cis_fi_sk | Character(1) | Dle firmy/střediska? |
Číslovní dokladu v rámci F - Firmy - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci firmy S - Střediska - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v ramci střediska |
|||
cisUsr | fp_cis_usr | Character(1) | Dle uživatele? |
Číslovní dokladu v rámci uživatele J - Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci uživatele N - Ne - doklad není číslován samostatnou číselnou řadou v ramci uživatele |
|||
spd | fp_spd | Character(1) | Výp.spotř.daně ? |
Výpočet spotřební daně na dokladu. |
|||
idpk | fp_lauf | Integer(9) | Systém.číslo |
Systémová číslo - unikátní 2. klíč. |
|||
sRada | fp_s_rada | Character(1) | Souvislá řada? |
Souvislá číselná řada J - Ano - je požadováno dodržování souvislé číselné řady dokladů N - Ne - dodržování souvislé číselné řady není požadováno |
|||
sohlJn | fp_sohl_jn | Character(1) | Gener.souhrnné hlášení? |
Generovat souhrnné hlášení ? J - Ano - je požadováno generování souhrnného hlášení N - Ne - není požadováno generování souhrnného hlášení |
|||
instJn | fp_inst_jn | Character(1) | Intrastat stat.? |
Příznak převodu dokladu do statistiky Intrastat (týká se pouze dodacích listů) J - Ano - je požadován převod do statistiky Intrastat N - Ne - není požadován převod do statistiky Intrastat |
|||
trans | fp_trans | String(2) | Povaha transakce |
Povaha transakce pro hlášení Intrastat (týká se pouze dodacích listů) |
|||
pUcm | fp_p_ucm | Character(1) | Přeb.úč.MD z poz. |
Přebírat účet MD z řádku odpočtu pozastávky. Implicitně „N“ nebo “ “ = nepřebírat. |
|||
pUcd | fp_p_ucd | Character(1) | Přeb.úč.DAL z poz. |
Přebírat účet DAL z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo „ “ = nepřebírat. |
|||
pUtm | fp_p_utm | Character(1) | Přeb.út.MD z poz. |
Přebírat útvar MD z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo „ “ = nepřebírat. |
|||
pUtd | fp_p_utd | Character(1) | Přeb.út.DAL z poz. |
Přebírat útvar DAL z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo „ “ = nepřebírat. |
|||
rpvJn | fp_rpv_jn | Character(1) | Pří.vychystání |
Příznak příkazu k vychystání „J“ - Součástí prodejního příkazu je i příkaz k vychystání „N“ nebo „ “ - současný stav. |
|||
sbi | fp_sbi | Character(1) | Selfbill.doklad |
Selfbillingový doklad J/N? „J“ - Označení, že se jedná o selfbillingový doklad. „N“ nebo „ “ - nejedná se o selfbillingový doklad. |
|||
bjJn | fp_bj_jn | Character(1) | Přízn.ev.bal.jednotek |
Příznak evidence balicích jednotek na tomto prodejním dokladu. „J“ - Prodejní doklad obsahuje balicí jednotky = existuje vazba na záznam BJZ. „N“ nebo „ “ - standardní prodejní doklad - případné informace o balicí jednotce jsou uvedeny pouze v tabulce LB. |
|||
blJn | fp_bl_jn | Character(1) | Příznak evidence balíků |
Příznak evidence balíků „J“ = na řádku příkazu k vychystání se evidují balíky (BL) „N“ = na řádku příkazu k vychystání se neevidují balíky (BL) |
|||
cenaKlp | fp_cena_klp | Character(1) | Příznak přitažení ceny z KLP |
Příznak přitahování ceny z ceníku Pokud = „J“ bude při sestavení faktury programem m955 cena znovu přitažena z ceníku jinak se cena přebírá z DL - současná funkčnost |
|||
ucZakJn | fp_uc_zak_jn | Character(1) | Pov.vyplň.úč.zakázky? |
Povinné vyplnění čísla účetní zakázky „J“ = Povinné vyplnění čísla účetní zakázky „N“ = Nepovinné vyplnění čísla účetní zakázky „A“ = Povinné vyplnění čísla účetní zakázky + kontrola na existenci úč.zakázky v projektu PKH „P“ = Nepovinné vyplnění. Pokud vyplněno, musí existovat v PKH |
|||
likvZf | fp_likv_zf | Character(1) | Při zúčt.likv.ZF? |
Existující zálohová faktura se nabízí k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury J/N ? „J“, „ ! =„Ano“ = Implicitní hodnota= Má se Zál.fa nabízet k likvidaci. „N“ = Zálohová faktura se nemá likvidovat zúčtovací fakturou. ( nenabízí se ) Má význam jen pro parametry zálohových faktur. |
|||
prodObjed | fp_prod_objed | Character(1) | Povinná prodejní objednávka? |
Povinná prodejní objednávka „J“ - povolen pouze pohyb 20 jinak povoleny pohyby 20 a 29 |
|||
babOnJn | fp_bab_on_jn | Character(1) | Přenos celního sazebníku do ek |
Přenos kodu předmětu plnění při přenesené daňové povinnosti do ekonomiké části J - do atributu obab_kod_pred_pl se plní kod z tabulky PP v masce m941 N - atribut obab_kod_pred_pl se neplní Implicitně = N Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu) Převod povolenek na emise skleníkových plynů s účinností od 1. 1. 2015: - je ukončena platnost kódu 2 - pro dané transakce je nutno využít nový kód 11 (v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.) Plnění podle § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb. - s účinností od 1. 4. 2015 budou nastaveny tyto nové kódy: 12 - obiloviny a technické plodiny (zboží uvedené podrobněji v bodu 1., písm. a) této in |
|||
ucmdDz | fp_ucmd_dz | String(9) | Účet MD |
Účet MD Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
dzAdd | fp_dz_add | Integer(9) | Přírustek DAL |
Přírustek účtu DAL Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
umdDz | fp_umd_dz | String(9) | Útvar MD |
Útvar MD Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
udalDz | fp_udal_dz | String(9) | Útvar DAL |
Útvar DAL Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
tdBabDz | fp_td_bab_dz | String(4) | Typ dokladu |
Typ dokladu pro účtování odpočtů na zúčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
erlHvdK | fp_erl_hvd_k | String(9) | Ú.DAL +hal.rozd.DDD |
Účet DAL pro zaúčtování kladného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře |
|||
erlHvdM | fp_erl_hvd_m | String(9) | Ú.DAL -hal.rozd.DDD |
Účet DAL pro zaúčtování záporného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře |
|||
genDisdJn | fp_gen_disd_jn | Character(1) | Generovat txt soubor |
Generovat txt soubor „J“ - z tohoto dodacího listu se generuje textový soubor dispozic „N“ - stávající funkcionalita |
|||
limJn | fp_lim_jn | Character(1) | Přízn.započt.dokl.daného typu |
Příznak započtení dokladů daného typu do nezaplacených faktur pro výpočet kreditního limitu a platební morálky zákazníka „N“ - daný typ dokladu se nezapočítává „J“,“ „ - daný typ dokladu se započítává (implicitně) |
|||
rezervaceJn | fp_rezervace_jn | Character(1) | Přízn.povin.rezerv.příkazu |
Příznak povinné rezervace příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) „J“ = Příkaz k vychystání se musí rezervovat „N“ = Příkaz k vychystání se nemusí rezervovat Implicitní hodnota = „N“ |
|||
ename | fp_ename | String(8) | Login autora záznamu |
Login autora založení záznamu |
|||
edat | fp_edat | Date(23) | Datum pořízení záznamu |
Datum založení záznamu |
|||
aname | fp_aname | String(8) | Login autora změny záznamu |
Login autora změny záznamu |
|||
adat | fp_adat | Date(23) | Datum změny záznamu |
Datum změny záznamu |
|||
mkursJn | fp_mkurs_jn | Character(1) | Automatické nebo man. zad. k. |
Automatické (dle kurzovního lístku) přita ení nebo manuální zadání kurzu „J“, “ „ automatické přita ení kurzu z kurzovního lístku (implicitně) „N“ ruční zadání kurzu bez vazby na kurzovní lístek |
|||
uzkPrev | fp_uzk_prev | Character(1) | Přízn.autom.přenosu dokl.do ek |
Příznak automatického přenosu dokladu do ekonomiky J dojde-li k bezchybnému rozúčtování dokladu (tj. rk_uzk_jn = „J“), tak je doklad automaticky nastaven do stavu „připraven k převzetí“ (tj. je nastaveno „1“ uzk_prev, „J“ rk_kzfibu, „J“ rz_fibu) N, “ „ doklad nebude automaticky přenesen do ekonomiky |
|||
finDokl | fp_fin_dokl | Character(1) | Přízn.finanč.dokladu bez vazby |
Příznak finančního dokladu bez vazby na sklad „J“ pouze finanční doklad bez vazby na sklad „N“, “ „ doklad s vazbou na sklad (implicitně) |
|||
vKontrJn | fp_v_kontr_jn | Character(1) | Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání. |
Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání. |
|||
txPrn | fp_tx_prn | String(80) | Název pro tisk na dokladech. |
Název pro tisk na dokladech. |
|||
waBanka | fp_wa_banka | String(10) | Typ kurzu |
Typ kurzu |
|||
dshKod | fp_dsh_kod | String(5) | |
kzRpdp | fp_kz_rpdp | Character(1) | |
kodKont | fp_kod_kont | String(25) |