Skupina - zařazení firmy podle číselníku uživatelských skupin (využití pro třídící hlediska prodeje, sledování tržeb nebo pro cenovou tvorbu).
Plat.podmínka - přednastavená platební podmínka pro faktury.
Penále - možnost zápisu smluvního penále pro daného zákazníka.
Přirážka/sleva - každému odběrateli lze nadefinovat předem sjednanou přirážku/slevu, která se přednabízí při vystavování prodejních dokladů.
Region - údaj sloužící k rozdělení odběratelů z hlediska lokace neboli teritoria. Tento údaj je čerpán z číselník regionů.
Trasa - pro organizace provozující vlastní rozvoz je to údaj o tom, na které rozvozní trase se uvedený obchodní partner nachází. Tento údaj je čerpán z číselník tras.
Vzdálenost - údaj umožňuje uvádět vzdálenost k odběrateli v km po zadané trase. Podle těchto údajů se třídí speciální sestavy pro sledování rozvozního plánu.
Stanice dopravy - údaj z číselníku stanic ČSAD a ČD
Stanice 1,2 - jedná se o dva 20ti znakové údaje, např. pro celní stanici a pod. Údaj je možné dotahovat do tiskové podoby dodacích listů a faktur.
Prodejce - jedná se o adresářové číslo prodejce, které se přednabízí při vystavení dokladu
Referent 1,2 - ke každé firmě lze přidělit až dva prodejní referenty, který se o firmu starají po obchodní stránce a může být využíván při rozborech prodeje apod.
Způsob prodeje - speciální znak využívaný zejména při cenové tvorbě, která musí splnit specifické požadavky uživatele.
Způsob vratek - speciální znak využívaný zejména při sumarizaci a počítání tzv. vratek, která musí splnit specifické požadavky uživatele.
Blokování prodeje - vyplněním příznaku „A“ do tohoto údaje je zablokováno vystavení dodacích listů respektive PDL.
Kód pro výběr do FA - speciální znak využívaný zejména při výběru dodacích listů k hromadné automatické fakturaci.
Kód pro výběr do VRATEK - speciální znak využívaný zejména při výběru dodacích listů k hromadné automatické fakturaci pouze VRATEK.
Kód DL - přednastavený kód dodacího listu nabízející se při editaci nových dodacích listů.
Kód FA - přednastavený kód faktury nabízející se při editaci nových faktur.
Kód DBP - přednastavený kód faktury využívající se při automatických stornech či dobropisech.
Kód STN - přednastavený kód faktury využívající se při automatických stornech či dobropisech.
Form DL - přednastavený formulář dodacího listu odběrateli pro tisk dokladu včetně formuláře přílohy.
Form FA - přednastavený formulář faktury odběrateli pro tisk dokladu včetně formuláře přílohy.
Form DBP - přednastavený formulář dobropisu odběrateli pro tisk dokladu.
Form STN - přednastavený formulář storna faktury odběrateli pro tisk dokladu.
Datum od-do - pro případ nastavení přechodně platných obchodních podmínek odběrateli se vyplní datum platnosti od - do.
Kód DL, FA, STN atd. - přednastavené jiné kódy dokladů a formulářů pro přechodné období.