Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída RkaPodavac

rka - Záhlaví dokladů - klíče

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id.rkaFi rka_fi Short(4) 001 Číslo firmy.
Číslo firmy
Plní se z 1.věty PA (PA-FI)
id.rkaSa rka_sa String(2) 002 Typ věty (dle FP-SA).
Typ věty
Standartně „E“ - expediční list
„L“ - dodací list
„R“ - faktura
id.rkaNr rka_nr Integer(9) 003 Číslo faktury.
Číslo dokladu
Pokud zadána nula, provede se automatické vygenerování.
Pokud ruční vstup, provede se kontrola, zda doklad se
zadaným číslem již neexistuje a zda zadané číslo
odpovídá povolénu rozsahu čísel nastavenému v parametrech
faktur.
Při automatickém generování čísla faktury se kontroluje
pole FP-NR-FP, které určí, zda se má číslo přiřadit podle
číselné řady z FP, nebo podle číselné řady z 5.věty PA.
rkdByRkaRkdLauf1 rka_rkd_lauf_1 Integer(9) 005 Adresa1-RKD
krátké číslo pro RKD
Krátké číslo na adresy RKD
rkdByRkaRkdLauf2 rka_rkd_lauf_2 Integer(9) 006 Adresa2-RKD
krátké číslo pro RKD
Krátké číslo na adresy RKD
rkdByRkaRkdLauf3 rka_rkd_lauf_3 Integer(9) 007 Adresa3-RKD
krátké číslo pro RKD
Krátké číslo na adresy RKD
rkdByRkaRkdLauf4 rka_rkd_lauf_4 Integer(9) 008 Adresa4-RKD
krátké číslo pro RKD
Krátké číslo na adresy RKD
rkaLauf rka_lauf Integer(9) 004 Systémové číslo.
Systémové číslo věty
Systémové číslo věty
rkaArt rka_art String(2) 009 Druh faktury.
Druh faktury
Vazba na soubor parametrů faktur (FP).
Zadaný typ musí existovat v souboru parametrů faktur (FP).
V dialogových programech se zadává ručně, v programech
pracujících na pozadí se přebírá ze souboru zákazníků (DK):
DK-LI-ART - Pro dodací listy
DK-RE-ART - Pro faktury
DK-RE-ART-D Pro dobropisy
DK-EX-ART Pro expediční listy
rkaVarS rka_var_s String(20) 010 Speciální symbol.
Variabilní symbol
Variabilní symbol dokladu
rkaKu rka_ku Long(16) 011 Čís.zákaz
Číslo zákazníka
Kontrola na soubor DK
rkaKu2 rka_ku_2 Long(16) 012 Čís.zákaz.2
Číslo odběrního místa
Číslo odběrního místa
rkaKu3 rka_ku_3 Long(16) 013 Čís.zákaz3
Číslo zákazníka 3
dle potřeby
rkaKu4 rka_ku_4 Long(16) 014 Čís.zakaz.4
Číslo zákazníka 4
dle potřeby
rkaRdat rka_rdat Integer(9) 015 Datum faktury.
Datum vystavení faktury
Datum vystavení faktury. Plní se aktuálním datem, je možné
jej změnit.
rkaFdat rka_fdat Integer(9) 016 Datum splatnosti.
Datum splatnosti
Počítá se od data vystavení dokladu (RK-RDAT).
Datum splatnosti je vypočten z počtu dní splatnosti (ZB-ZZ)
a odkladu platby (ZB-VAL)
Více viz dokumentace k souboru ZB.
Výpočet probíhá při výpočtu dokladu.
Při výpočtu dojde ke kontrole, zda je vypočtené datum
splatnosti pracovním dnem (kontrola na FK), pokud se nejedná
o pracovní den, je datum splatnosti posunut o den a kontrola
se opakuje….
rkaDatUzp rka_dat_uzp Integer(9) 017 Dat.UZP
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Implicitně se plní hodnotou RK-RDAT.
V programu M955 je řízeno přepínačem
K5, který umožňuje přebírat datum též
z GA předvolby nebo z RK-RDAT dodacího
listu.
rkaOdat rka_odat Integer(9) 018 Datum odeslání.
Datum odeslání faktury
Datum odeslání faktury
(Plní se až při tisku faktury)
rkaAa rka_aa Short(4) 019 Typ zakázky
Druh zakázky
Druh zakázky.
K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu.
rkaAnr rka_anr Integer(9) 020 Čís.zakázky
Číslo zakázky
Číslo zakázky
K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu.
rkaKlanr rka_klanr String(20) 021 Čís.objednávky
Číslo objednávky
Číslo objednávky zákazníka.
Přebírá se z AK-KLANR nebo se zadává ručně.
rkaZavod rka_zavod Integer(9) 022 Čís.závodu
Číslo závodu
Plní se automaticky z PA-ZAVOD
rkaVnr rka_vnr Long(10) 023 Číslo zástupce.
Číslo zástupce
rkaLinka rka_linka Short(4) 024 Číslo linky.
Linka
Číslo linky (ORNAP)
rkaAuto rka_auto Short(4) 025 Číslo auta.
Auto
Číslo auta (ORNAP)
rkaRozvoz rka_rozvoz Short(4) 026 Číslo rozvozu.
Rozvoz
Číslo rozvozu.
(Pro ORNAP a ORPROD)
rkaKzfakt rka_kzfakt Character(1) 027 Příznak vytištění J/N.
Příznak vytištění
„J“ - doklad byl vytištěn.
„ “ - doklad ještě nebyl vytištěn
Je plněno programem m921
rkaKzfibu rka_kzfibu Character(1) 028 Příznak zaúčtování J/N.
Příznak zaúčtování
„J“ - doklad byl zaúčtován
„ “ - doklad ještě nebyl zaúčtován
Je plněno programem m941
rkaKzstat rka_kzstat Character(1) 029 Příznak statistiky J/N.
Příznak převodu do statistiky
„J“ - doklad byl převeden do statistiky
„ “ - doklad ještě nebyl převeden do statistiky
Je plněno programem m931
rkaKzfina rka_kzfina Character(1) 030 Znak převodu do financí.
Příznak převodu do financí
Příznak převodu do financí
Plní program m941.
rkaKzvydm rka_kzvydm Character(1) 031 Znak uskut.výdeje ze skladu.
Příznak uskutečnění skladového výdeje
V ORNAPu a ORPRODu využito je. Pokud
je v dodacím listu hodnota „J“, je dodací
list uzavřen (byl proveden skladový výdej).
rkaKzab rka_kzab Character(1) 032 Potvrzení zakázky.
Potvrzení zakázky
Zatím bez významu
rkaKzli rka_kzli Character(1) 033 Dodací list.
Stavový příznak
Stavový příznak
1. Dodací list z pohybů„:
*****************************
RK-KZLI = “ „ - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta
RK-KZLI = „A“ - dodací list pořizován
RK-KZLI = „D“ - dodací list pořízen, ale nesestaven
RK-KZLI = „G“ - dodací list sestaven, ale nevytištěn
RK-KZLI = „J“ - dodací list vytištěn
RK-KZLI = „V“ - dodací list vyfakturován
RK-KZLI = „Z“ - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem
2. Dodací list „bez pohybů“:
******************************
RK-KZLI = “ „ - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta
RK-KZLI = „B“ - dodací list pořizován
RK-KZLI = „H“ - dodací list pořízen, ale nevytištěn
RK-KZLI = „J“ - dodací list vytištěn
RK-KZLI = „V“ - dodací list vyfakturován
RK-KZLI = „Z“ - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem
rkaKodFin rka_kod_fin Character(1) 034 Kód zpracování financí.
Kód zpracování financí
“ „ - není platba, nezpracováno.
„J“ - faktura uhrazena.
„U“ - částečná platba.
Plní finance ORSOFT / MSK
rkaEBa rka_e_ba String(2) 035 Mezizávodový pohyb.
Mezizávodový pohyb.
Číslo pohybu pro mezizávodovou
komunikaci.
rkaJcd rka_jcd Character(1) 036 Znak zpracování JCD.
Příznak zpracování JCD.
Příznak stavu zpracování JCD.
“ „ - K tomuto dokladu není JCD.
„J“ - K tomuto dokladu vytišten JCD.
„P“ - K tomuto dokladu potvrzený JCD.
(Potvrzení se provádí ručním vstupem)
rkaEdi rka_edi Character(1) 037 Faktura převedena do EDI.
Příznak převodu do EDI
Příznak převodu dokldu do EDI
rkaEname rka_ename String(8) 038 Autor založení.
Login jméno autora dokladu
Login jméno autora dokladu
rkaEdat rka_edat Integer(9) 039 Datum založení.
Datum vytvoření dokladu
Datum vytvoření dokladu
rkaAname rka_aname String(8) 040 Autor aktualizace.
Login jméno autora poslední změny
Login jméno autora poslední změny dokladu
rkaAdat rka_adat Integer(9) 041 Datum aktualizace.
Datum poslední změny dokladu
Datum poslední změny dokladu
rkaPctKn rka_pct_kn Integer(9) 042 Počítadlo PCT
Počitadlo PCT
Počitadlo PCT
rkaSkNr rka_sk_nr String(9) 043 Středisko SK
Středisko číslo SK
Středisko číslo SK
rkaLpeNr rka_lpe_nr String(18) 044 Sklad číslo LPE
Číslo skladu LPE
Číslo skladu LPE
rkaPd rka_pd Character(1) 045 Průvod.doklad ?
Příznak vytvoření průvodního dokladu
do daňového skladu.
rkaExInvNr rka_ex_inv_nr String(20) 046 Čís.dokladu u partnera
Číslo dokladu u partnera.
Číslo vydané/přijaté faktury u odběratele/dodavatele.
rkaGate rka_gate String(25) 047 Kód brány
Kód brány
Kód brány
Při sestavení exp. listu se sem ukládá kód brány
a následně při sestavovaní dod. listu je tento kód respektován.
Pokud je v expedičním listě jiný kód brány, tak musí vzniknout
nový dodací list (na každém d. l. jen jedna brána).
rkaSbi rka_sbi Character(1) 048 Selfbill.doklad?
Selfbillingový doklad J/N?
„J“ - Označení, že se jedná o selfbillingový
doklad.
„N“ nebo “ „ - nejedná se o selfbillingový
doklad.
rkaUcZak rka_uc_zak String(12) 049 Čís.účetní zakázky
Číslo účetní zakázky
rkaLikvZf rka_likv_zf Character(1) 050 Likv.záloh.faktury?
Likvidace zálohové faktury.
Řídí, zda se má daná zálohová faktura nabízet
k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury (J/N)?
Implicitně = J.
Má význam pouze u zálohových faktur.
rkaUzkJn rka_uzk_jn Character(1) 051 Př.rozúčt.dokladu
Příznak vygenerování rozúčtování dokladu
„J“ - Doklad rozúčtován
„C“ - Doklad rozúčtován s chybami
„N“ nebo “ „ - Doklad nerozúčtován.
rkaIsdoc rka_isdoc Character(1) 052 Příznak vytvoř. ISDOC faktury
rkaSkoFdat rka_sko_fdat Integer(9) 053 Koneč.dat.pro uplat.skonta
Konečný datum pro uplatnění skonta.
Vypočte se při výpočtu datumu splatnosti faktury
Počítá se dle zb_sko_zz
rkaSkoVyuct rka_sko_vyuct Character(1) 054 Splnění podm.pro vyúčt.skonta
Příznak, že doklad splňuje podmínky pro vyúčtování skonta, případně již bylo
skonto vyúčtováno
Atribut je plněn modulem platební morálky
“ „ - doklad bez nároku na uplatnění skonta (nebo zatím neproběhla kontrola
tohoto dokladu)
„J“ - doklad s nárokem na uplatnění skonta, ale skonto zatím nebylo vyúčtováno
„V“ - doklad s nárokem na uplatnění skonta a skonto již bylo vyúčtováno
rkaExpDat rka_exp_dat Integer(9) 055 Dat.potvrz.daň.dokladu
Datum potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU
Atribut je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu
rkaKzExp rka_kz_exp Character(1) 056 Přízn.potvrz.daň.dokladu
Příznak potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU
“ „ - doklad nevyžaduje potvrzení
„N“ - doklad vyžaduje potvrzení ale zatím není potvrzen (plněno při vystavení
dokladu)
„J“ - potvrzený doklad (tento stav je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu)
rkaRpvRez rka_rpv_rez Character(1) 057 Stav rezerv.řádků přík.k vychy
Stav rezervace řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací,
expediční list)
- „J“ = příkaz k vychystání je kompletně zarezervován
- „C“ = příkaz k vychystání je částečně zarezervován
- „N“ = příkaz k vychystání není vůbec zarezervován
Implicitní hodnota = „N“
rkaRpvVych rka_rpv_vych Character(1) 058 Stav vychystání řádků příkazu
Stav vychystání (naložení řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu
(dodací, expediční list)
- „J“ = příkaz k vychystání je kompletně vychystán
- „C“ = příkaz k vychystání je částečně vychystán
- „N“ = příkaz k vychystání není vůbec vychystán
Implicitní hodnota = „N“
rkaRpvObalJn rka_rpv_obal_jn Character(1) 059 Stav pořízení obalů
Stav pořízení obalů na příkaz k vychystání
„J“ - vratné obaly jsou pořízeny
„N“ - vratné obaly nejsou pořízeny
Poznámka: Sloupec doplnit do tabulky RKA
rkaSpz rka_spz String(20) 060 Státní poznávací značka
Státní poznávací značka
rkaPdf rka_pdf Character(1) 061 Přízn.vytvoř.elektr.fakt.PDF
K označení příznaku dochází při automatizovaném generování
el.faktury ve formátu PDF na základě defnice v tabulce EMO
rkaDobirkaJn rka_dobirka_jn Character(1) 062 Platba dobírkou
Příznak platby dobírkou (Ano/Ne)
Plní se ze zb_dobirka_jn
rkaNlhLauf rka_nlh_lauf Integer(9) 063 ID hlavičky nákladového listu
ID hlavičky nákladového listu
rkaNlgLauf rka_nlg_lauf Integer(9) 064 ID řádku nákladového listu
ID řádku nákladového listu
rkaRSkNr rka_r_sk_nr String(9) 065 Středis.realiz.obchod.případu
Středisko realizace obchodního případu
Odkaz na číselník středisek SK
rkaArchiv rka_archiv Character(1) 066 Přízn.uložení dokl.do archivu
Příznak uložení dokladu do archivu
J doklad byl uložen do archivu
“ „ doklad nebyl uložen do archivu
rkaNlVar rka_nl_var Character(1) 067 Varianta zprac.příkazu k vych.
Varianta zpracování příkazu k vychystání (nakládkového listu)
„A“ Základní (existující) varianta zpracování
„B“ = Varianta zpracování příkazu k vychystání, při které se řádky
příkazu negenerují modulem SF154, ale pořizují se až při
fyzické nakládce
rkaSetStav rka_set_stav Character(1) 068 Příznak stavu vychystání setů
Příznak stavu vychystání setů
“ „ = Na dodacím listě není žádný set
„0“ = Žádná komponenta není vychystána
„3“ = Ani jeden set není úplný
„5“ = Existují úplné i neúplné sety
„9“ = Všechny sety jsou úplné
rkaKzEet rka_kz_eet Character(1) 069 Příznak přenosu dokladu do EET
Příznak přenosu dokladu do EET
“ „ doklad nevyžaduje přenos do EET
„N“ doklad vyžaduje přenos do EET a zatím nebyl vydán požadavek na odeslání
„R“ byl vygenerován požadavek (AXZ) na odeslání dokladu do EET
„E“ došlo k chybě při komunikaci s webovou službou EET
„J“ doklad byl odeslán do EET
rkaRpvKontr rka_rpv_kontr Character(1) 070 Info,zda PkV prošel výst.kontr
Informace, zda příkaz k vychystání prošel výstupní kontrolou
rkaVarFa rka_var_fa Character(1) 071 Varianta fakturace
Varianta fakturace
“ „ fakturace na základě dodacích listů (implicitně)
„2“ fakturace na základě prodejních objednávek
rkaKzCf rka_kz_cf Character(1) 072 Přízn.spárování s celními fakt
Příznak spárování s celními fakturami
“ „ vydaná faktura nebyla spárována s celními fakturami
„J“ vydaná faktura byla spárována s celními fakturami
rkaSetJn rka_set_jn Character(1) 073 Přízn.exist.setu na dodac.l.
Příznak existence setu na dodacím listě
„A“ = Dodací list obsahuje set
„N“ = Dodací list neobsahuje set
Implicitní hodnota = „N“
rkaKurz rka_kurz String(20) 074 Zkrácený název odběratele
Zkrácený název odběratele
rkaPdatNakl rka_pdat_nakl Integer(9) 075 Datum potvrzení nakládky
Datum potvrzení nakládky
rkaPnameNakl rka_pname_nakl String(8) 076 Autor potvrzení nakládky
Autor potvrzení nakládky
rkaStavWms rka_stav_wms String(5) 077 Stav příkazu k vychystání
Stav příkazu k vychystání
1000 - odeslána žádost o vychystání do WMS
rkaKuPl rka_ku_pl Long(16) 078 Plátce faktury
Plátce faktury
rkaHerkunft rka_herkunft String(8) 079 Původ
Původ
rkb rka_lauf Rkb
rkc rka_lauf Rkc
rkd1 rka_rkd_lauf_1 Rkd
rkd2 rka_rkd_lauf_2 Rkd
rkd3 rka_rkd_lauf_3 Rkd
rkd4 rka_rkd_lauf_4 Rkd