Obsah
Opravné položky
Před samotným spuštěním opravných položek je zapotřebí provést přeúčtování pohledávek, které jsou v insolvenci nebo v konkurzu na jiný saldokontní účet. k tomu slouží volba přeúčtování pohledávek, ve kterém se provede nastavení typu řízení a následně se pohledávky přeúčtují na jiný saldokontní účet.
Vytvářejí se k nepromlčeným pohledávkám, opravné položky jsou daňově uznatelné. Mohou se vytvářet v průběhu zdaňovacího období nebo až na jeho konci k 31.12.
Typy opravných položek:
- Zákonné
Po uplynutí 18 měsíců do výše 50%.
Po uplynutí 30 měsíců do výše 100%.
Do návrhu opravných položek se nevybírají:
- promlčené pohledávky
- pohledávky dlužníků, ke kterým evidujeme své závazky
- pohledávky, které vznikly mezi osobami spojenými (označení je v adresáři firem)
- Insolvence/konkurz
Tvoříme pouze k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení.
Tvoříme pouze k přihlášeným pohledávkám (insolvenční soud) do výše 100%.
Pro pohledávky za dlužníky v insolvenci výše uvedené „nevybírají“ – neplatí.
Zrušení insolvenční opravné položky v případě, že insolvenční řízení není možné dále vést.
Vzorové nastavení opravných položek
1) Nastavení dokladových řad pro konkurz/insolvenci/zákonné a jejich přeúčtování.
2) Založení kódu kontací a souvztažností pro opravné položky.
3) Založení číselníku pro opravné položky.
Tvorba opravných položek
1) Vytvoření návrhu opravných položek.
Opravná položka je vždy počítána ze zbytku párovacího případu.
Jsou-li v párovacím případu částečné úhrady je proveden výpočet následujícím způsobem:
OP = ((FA - PL) x %nároku) - již vytvořená OP
OP - opravná/odpisová položka
FA - faktura
PL - platba
2) Po výběru faktur do opravných položek následuje prohlížení a úprava návrhu.
3) Zaúčtováním návrhu vznikají další doklady do deníku interních dokladů.
Každá opravná položka je propojena s fakturou.
Přeúčtování opravných položek
Přeúčtování do výnosů je prováděno přímo v opravných položkách. Jednotlivé případy jsou vyhodnoceny a pro zaplacené faktury je vytvořen doklad do deníku interních dokladů dle kontace pro přeúčtování.
Doporučení:
Pro vytvoření přeúčtování zadávejte datum při startu podsystému, ke kterému chcete přeúčtování do výnosů provést. Datum platby je při zpracování porovnáván s tímto datem a věta přeúčtování se vytvoří pouze pro položky, které mají datum platby menší nebo shodné s datem, které jste zadali při spuštění finančního účetnictví (tzv. orsoftové datum).