Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Nastavení prostředí ROSSUM AI

V Rossum AI je připraven jeden účet pro ORTEX. Účty pro administraci jsou jan.klimes@ortex.cz a jan.vanek@ortex.cz. Pro každého zákazníka bude přiděleno vlastní Workspace a v rámci Workspace fronty (Queues). Předpokládáme jednu frontu pro každého uživatele.

V rámci Rossum AI budou zřízeni uživatelé (předpokládáme jeden pro uživatele = např. EP Admin (rossum@europasta.eu) pro Europastu. Musí mít roli Manažer, aby mohl dělat upload, anotace a vše ostatní kromě správy účtů (to dělá ORTEX).

p0_rossum_prostredi.jpg

V rámci polí k vytěžování je třeba vybrat vše, kromě řádků faktur (ty do PpfHl nepotřebujeme).

Upload faktur pro zpracování

Nahrát faktury můžete ve formátu PDF, JPG a PNG. Pro vlastní upload lze použít tři rovnocenné metody:

  • Upload přes webové rozhraní Rossum Elis AI.
  • Přeposlání emailu s přiloženou fakturou na adresu, která je určena u každé fronty zvlášť a je unikátní pro každou frontu.
  • Uploadem přímo z IS Orsoft Open.

Při uploadu se faktura zavede do „skupiny“ KE KONTROLE a začíná se automaticky vytěžovat. Pokud je nastaven automatický export a kvalita vytěžení přesáhne stanovenou mez, tak se změní stav dokumentu na „Exportované“.

Upozornění: v terminologii Rossum AI znamená exportované=vytěžené. Neznamená to, že byla faktura exportována do Orsoftu.

Import do IS Orsoft Open

Nastavení rozhraní

Pro práci s fakturami v Rossum AI je přiraven „browse“ ve volbě Finanční účetnictví – Závazky - Rossum AI.

p0_rossum_konfigurace.jpg

V další volbě je Konfigurace ROSSUM AI. Zde je třeba nastavit:

  • API URL – dle dokumentace je třeba nastavit:
    https://api.elis.rossum.ai
  • Uživatelské jméno a heslo – dle nastavení ROSSUM Ellis
  • Druh dokumentu – nepovinné. Zde vyplňte druh elektronického dokumentu, kam bude zařazen původní obraz faktury, který byl do Rossum uploadován.
    • Druh dokumentu nastavte v Administrace – Elektronické dokumenty – Druhy elektronických dokumentů
  • Otevřít dokument po importu – pokud „zatrhneme“, tak po importu faktury do Došlých faktur se otevře elektronický dokument, aby uživatel ihned viděl, co vlastně importoval.
  • Defaultní firma při importu – Pokud se nepodaří dohledat v Adresáři firmu podle IČO, DIČ, názvu, tak vloží do PPF_HL firmu dle této konfigurace
  • Fronta ID – identifikátor fronty, ze které se importují faktury do Orsoftu.

p0_rossum_eldok.jpg

Nastavení kódů pro import ve financích

Dále je třeba nastavit „defaultní“ hodnoty pro import do financí:

  • V OSOBY je třeba vyplnit u importující osoby číslo firmy – pro dohledání číslo účtu pro PBUC.
  • Faktury se importují s defaultní kontací PFADO
  • Souvztažnosti pro jednotlivé daňové skupiny
    • Bez DPH
      • Základ DZ0
    • 19, 20, 21, 22, 23
      • Základ DZ1
      • DPH DPH1
    • 5, 9, 14, 15
      • Základ DZ2
      • DHP DPH2
    • 10
      • Základ DZ3
      • DPH DPH3

Browse ROSSUM

V browse Rossum se zobrazují všechny faktury, které jsou v frontě dle konfigurace.

V menu „Další“ jsou tyto volby:

  • Informace o frontách – zobrazení informace o frontách, které má aktuálně přihlášený uživatel přístupné. Zobrazí se ID fronty, název fronty a počty faktur v jednotlivých stavech.
  • Upload faktur do ROSSUM AI – můžete vybrat z disku klientského počítače obrazy faktur pro import do systému Rossum AI.
  • Import faktury do přijatých faktur – aktuálně vybranou fakturu naimportuje do Došlých faktur. Při importu připojí k nově uložené faktuře i elektronický obraz faktury.

Pokud bylo vše správně nastaveno, tak součástí věty Došlé faktury je i elektronický obraz faktury v připojených elektronických dokumentech.

Další informace

Pro plnou funkcionalitu ROSSUM AI je třeba projít první fází učení-se. Nejdřív je třeba anotovat 30 faktur, pak dalších 500 (zkontrolovat a poupravit). Více info zde: Best practices for ROSSUM training